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365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件2017年部门预算公开

发布时间:2017-03-10
2017年365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件部门收支预算总表
365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件 单位:万元
收入 支出(按功能科目)
项目 年初预算 项目 年初预算
一、财政拨款 231.33 一.教育支出205 0.57
? 一般公共预算 231.33 ? 进修及培训20508 0.57
? 政府性基金预算 0.00 ??? 培训支出2050803 0.57
? 社保基金预算 0.00 二.社会保障和就业支出208 226.19
? 国资经营预算 0.00 ? 红十字事业20816 226.19
? 其他财政拨款 0.00 ??? 行政运行2081601 110.19
二、专户资金 0.00 ??? 一般行政管理事务2081602 10.00
三、事业收入(不含专户资金) 0.00 ??? 其他红十字事业支出2081699 106.00
四、事业单位经营收入 0.00 三.医疗卫生与计划生育支出210 4.56
五、其他收入 0.00 ? 行政事业单位医疗21011 4.56
? 0.00 ??? 行政单位医疗2101101 3.42
? 0.00 ??? 公务员医疗补助2101103 1.14
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本年收入小计: 231.33 本年支出合计 231.33
六、上级补助收入 0.00 对附属单位补助支出 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00 上缴上级支出 0.00
八、用事业基金弥补收支差额 0.00 事业单位经营性支出 0.00
九、上年结转 11.54 结转下年 0.00
? 一般公共预算结转 11.54 ? 0.00
? 政府性基金结转 0.00 ? 0.00
? 其他结转 0.00 ? 0.00
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收入合计: 242.87 支出合计: 231.33
制表人:365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件 ? 制表日期:2017-03-10
2017年部门财政拨款预算表
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单位: [601019]365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
? 总计 231.33 80.33 151.00
2050803 培训支出 0.57 0.57 0.00
2081601 行政运行 110.19 75.19 35.00
2081602 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00
2081699 其他红十字事业支出 106.00 0.00 106.00
2101101 行政单位医疗 3.42 3.42 0.00
2101103 公务员医疗补助 1.14 1.14 0.00
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制表人:365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件 制表日期:2017-03-10
2017年部门一般公共预算基本支出表
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单位: [601019]365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件 金额单位:万元
经济分类科目 金额
科目编码 科目名称
? 总计 80.33
? 301 工资福利支出 59.68
??? 30101 基本工资 14.34
??? 30102 津贴补贴 24.10
??? 30103 奖金 3.20
??? 30104 社会保障缴费 18.04
? 302 商品和服务支出 14.94
??? 30216 培训费 0.57
??? 30228 工会经费 0.59
??? 30229 福利费 2.46
??? 30239 其他交通费用 3.16
??? 30240 定额公用经费 8.16
? 303 对个人和家庭的补助 5.70
??? 30307 医疗费 1.14
??? 30311 住房公积金 4.56
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制表人:365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件 ? 制表日期:2017-03-10
? 2017年部门收入预算总表
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? 单位: [601019]365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件 金额单位:万元
单位名称 总计 上年结转 财政拨款 专户资金 事业收入(不含专户资金) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
? 合计 一般公共预算 政府性基金预算
? 365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件 242.87 11.54 231.33 231.33 0.00 ? ? ? ? ? ? ?
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? 制表日期:2017-03-10
2017年部门支出预算总表
单位: [601019]365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件 单位:万元
单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年
人员支出 日常公用支出
卫计局 231.33 69.01 11.32 151.00 ? ? ? ?
365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件 231.33 69.01 11.32 151.00 ? ? ? ?
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制表人:365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件 ? 制表日期:2017-03-10
2017年政府性基金支出预算表
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单位: [601019]365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件 ? 单元:万元
科目编码 科目名称 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
? 总计 ? ? ?
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制表人:365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件 制表日期:2017-03-10
2017年一般公共预算“三公”经费预算表
金额单位:万元
项目 2016年执行数 2017年预算数 比上年增减% 备注
合计 5.14 4.94 -3.89% ?
1.因公出国(境)费 ? ? ? ?
2.公务接待费 0.35 0.35 0.00% ?
3.公务用车购置及运行费 4.79 4.59 -4.18% ?
其中: 公务用车购置费 ? ? ? ?
????? 公务用车运行费 4.79 4.59 -4.18% ?
附件1:部门预算公开说明样式
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[601019]365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件2017年部门预算
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一、永康市[601019]365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件概况

(一)主要职能
1. 宣传贯彻人道主义精神和《中华人民共和国红十字会法》,指导、协调全市红十字会工作。
2.开展备灾救灾和社会救助。依法开展募捐筹资和社会救助活动,在自然灾害和突发事件中,为灾区筹集赈济款物,对伤病人员和其他受害者进行救助。
3.开展现场救护培训。负责现场救护知识和技能的宣传普及;负责培训红十字救护员。?
4.开展造血干细胞捐献、人体器官捐献的宣传动员、组织工作,参与、推动无偿献血,宣传预防艾滋病知识。
5.开展红十字青少年和志愿服务活动。开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动和其他人道主义服务活动。
6.参与国内外的人道主义救援工作。
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定,完成市委、市政府委托和交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件部门预算包括:365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件。
二、[601019]365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件2017年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件2017年收入预算231.33万元,其中:基本支出80.33万元;专项支出151.00万元。
(二)支出预算总体安排情况
[601019]365bet平台_365bet国际娱乐城_365bet邮件2017年支出预算 231.33 万元
1.按支出功能分类,包括教育支出0.57万元,社会保障和就业支出226.19万元,医疗卫生与计划生育支出4.56万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出69.01万元,日常公用支出11万元,项目支出151万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务.57万元,主要用于培训、进修。
(四)2017年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,

2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是无安排。
2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算.35万元,比上年执行数下降0%。主要用于接待上级红会、同级红会及各相关部门间工作交流等支出。增加(或减少)的主要原因是合理安排、合理支配。
3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算4.59万元,比上年执行数下降4.18%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.59万元,主要用于日常工作、慰问、跨部门活动及接待上级领导等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(或减少)的主要原因是工作交流等。
三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.208(类)16(款)01(项)行政运行事务125.33万元,主要用于行政单位的基本支出。
11.208(类)16(款)99(项)其他红十字事业支出106.00万元,主要用于其他红十字事业方面的支出。

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